за предыдущий год подается до 30 апреля текущего года.
ч Статья 346.23-1 Налогового кодекса РФ.
За нарушение сроков предусмотрен штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы подоходного налога.
Минимальный штраф в размере 1 000 рублей налагается за просрочку в случае непредставления налоговой декларации.
Часть 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ.
Декларация по НДС.
Представляется не позднее 25-го числа месяца по истечении налогового периода.
ч Статья 174-5 Налогового кодекса РФ.
Своевременная подача декларации предполагает уплату от 5% суммы неуплаты за каждый месяц просрочки, но не менее 30% и не более 1000 рублей.
ч Статья 119 Налогового кодекса РФ.
Индивидуальные предприниматели не будут сдавать декларации до 2020 года. При этом авансы в налоговую инспекцию не отменяются — индивидуальные предприниматели рассчитывают их суммы исходя из доходов за первый квартал, полугодие и девять месяцев. С учетом налоговых скидок. Эти платежи необходимо внести до 25 апреля, 25 июля и 25 октября соответственно.
ИП КГП.
С 2023 года декларация за предыдущий год должна быть представлена до 25 марта текущего года.
Своевременная подача декларации предполагает уплату от 5% суммы неуплаты за каждый месяц просрочки, но не менее 30% и не более 1000 рублей.
ч Статья 119 Налогового кодекса РФ.
Для индивидуальных предприятий с наемными работниками
Если предприниматель нанимает человека по договору подряда или договору ГПХ, он должен подавать отчет не только за себя, но и за работника. С 1 января 2023 года все отчеты, используемые для представления предпринимателем, объединены в форму СЗВ-1, включая СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, ДСВ-3 и 4-ФСС. Форма СЗВ-М исключена с 1 января 2023 года.
По этой же форме и в те же сроки нужно отчитываться в Единый социальный фонд России.
Декларация в налоговые инспекции 6-НДФЛ
Представляется четыре раза в год:
14. 07. 2022 Федеральный закон от N 263.
Санкция за несоблюдение сроков подачи документов — 200 руб.
ч. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ.
Налогоплательщики ОСНО, УСН и ПСН обязаны представить уведомление об исчисленной сумме налога. Срок представления уведомления истекает 25-го числа месяца уплаты.
Регистрация индивидуальных предпринимателей в качестве работодателей в ФСС в 2025 году
Когда индивидуальный предприниматель нанимает своего первого работника, он обязан зарегистрироваться в Фонде социального страхования РФ. Об остально м-О Ф-АРТ уведомляет налоговая инспекция.
Как сдать отчет ИП в Фонд социального страхования
Когда индивидуальный предприниматель нанимает своего первого сотрудника, он должен в течение 10 дней зарегистрироваться в качестве страхователя своего работодателя в территориальном фонде социального страхования.
После регистрации в качестве работодателя в ФСС индивидуальные предприниматели должны ежемесячно уплачивать страховые взносы за своих сотрудников и сдавать ежеквартальные отчеты.
Страховые взносы от несчастных случаев определяются индивидуально фондом социального страхования каждого предпринимателя и составляют от 0,2 до 8,5 % в зависимости от вида экономической деятельности и оценки условий труда в организации.
Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уплачиваются по единому тарифу — 2,9 % от заработной платы. С 2017 года эти взносы контролируются налоговыми органами. Поэтому расчет страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо подавать в ИФНС по месту регистрации. Страховыми взносами на травматизм управляет Фонд социального страхования.
По этим взносам, накопленным и уплаченным за отчетный период, индивидуальный предприниматель подает отчет в Фонд социального страхования. Для этого отчет формируется по форме 4-ФСС и утверждается Фондом.
С помощью сервиса онлайн-бухгалтерии «Мой бизнес» можно точно подготовить и отправить отчетность в ФСС. Перейдите по ссылке, чтобы получить бесплатный доступ к сервису.
Расчет 4-ФСС отражает информацию о начислениях в ФСС и взносах на платное страхование по итогам за ранние сроки беременности, полгода, 9 месяцев и год. Сумма в отчете относится к рублю, заработанному с начала года.
ПРИМЕЧАНИЯ! Если численность работников одного предпринимателя составляет 25 и более человек, отчет представляется только в электронном виде.
Если в течение отчетного периода произошел страховой случай и работодатель выплатил работнику страховое возмещение, необходимо представить в ГЛК промежуточный отчет. В нем будет указана сумма, подлежащая возврату.
Как индивидуальные предприниматели могут сдавать отчетность в ФСС?
Во-первых, отчет можно сдать лично, посетив отделение ФСС в регионе, где работодатель застраховался. Отчет необходимо представить в двух экземплярах, на каждом из которых ставится штамп о принятии.
Во-вторых, отчет можно сдать в печатном виде через отделение Почты России. В этом случае два экземпляра отчета необходимо отправить заказным письмом с описью вложенных документов. Датой отправки отчета по почтовому штемпелю считается дата сдачи отчета в ФСС.
В-третьих, отчетность можно сдать по каналам связи. Для предпринимателей существует онлайн-сервис для сдачи отчетности в электронном виде, например, сервис «Мой бизнес». Получить бесплатный доступ к сервису можно здесь.
Сдавать отчетность в ФСС ИП без работников
Индивидуальные предприниматели без работников не платят взносы на социальное страхование. Однако они могут добровольно зарегистрироваться в ФСС и платить взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства.
Добровольные взносы в ФСС уплачиваются в фиксированном размере. Они определяются исходя из того, что страховое требование основывается на минимальной заработной плате в размере 2,9 %. Чтобы получить право на пособия в 2018 году, их необходимо перечислить до 31 декабря 2017 года; для этого требуется 2610, 00 рублей.
Это особенно важно для предпринимателей, желающих получить пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком.
Если ИП увольняет всех сотрудников, нужно ли ему сдавать отчет в ФСС?
Да, предприниматель остается зарегистрированным в ИКА в качестве работодателя и поэтому обязан в установленные сроки сдавать нулевой расчет в ФСС.
Чтобы избежать штрафов, тщательно соблюдайте сроки сдачи отчетности. Если вы не сдали отчет вовремя, а последний день сдачи приближается, и вы сомневаетесь, правильно ли заполнили форму, мой совет: лучше сдать неправильно заполненный отчет вовремя, чем неправильно заполненный. Неправильно, но правильно. Неправильно заполненные отчеты можно исправить и внести коррективы позже. А штрафы неизбежны, если вы опоздаете хотя бы на один день.
Регистрация частного предприятия в Федеральном фонде социального страхования в качестве работодателя: порядок, сроки, документы и штрафы
Когда вы принимаете на работу сотрудника, вы становитесь его страхователем. Это означает, что с этого момента вы обязаны платить взносы с его зарплаты. Что это за взносы: пенсии, медицинское страхование, социальные взносы по болезни и пособия, взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Для последних вам необходимо зарегистрироваться в GESY. Но давайте поговорим обо всем по порядку. В качестве дополнительного бонуса в конце статьи мы познакомим вас с бесплатным и простым сервисом расчета заработной платы, который облегчит жизнь любого предпринимателя.
Когда нужно регистрироваться в ФСС
Условие № 1. Вы приняли на работу человека на основании трудового договора.
Условие № 2. Вы заключили с физическим лицом гражданско-правовой договор, в котором прописали условия перечисления страховых взносов от несчастных случаев с выплат в ФСС. Нюанс: обычно в таких договорах нет взносов на социальное страхование, и регистрироваться в них не нужно. Однако если такие условия все же предполагаются, их нужно уплатить и включить в ежеквартальный отчет 4-ФСС.
Документы для подачи.
На выбор предлагается несколько вариантов.
Нюансы. ФСС может запросить документы, подтверждающие государственную регистрацию, например лист записи из единого государственного реестра компаний или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Однако вы не обязаны их предоставлять — отказать они не имеют права, и любой ФСС, в котором окажется сотрудник по запросу ФНС, окажется сам.
Рассмотрим каждый способ в отдельности
ФСС: прийти в фонд самому или направить представителя с доверенностью. Во всех случаях печатается два заявления, на втором заявлении ставится печать с сигналом о принятии. Для большего контроля вы можете составить опись передаваемых документов и попросить специалиста ФСС подписать ее.
МФЦ: К сожалению, еще не все центры наладили электронную связь с ФСС. Поэтому позвоните по этому адресу, чтобы уточнить этот момент и не терять время.
Почта. Заполните два бланка описи вложений. Первый прикладывается к ценному письму, а второй остается у отправителя. Перепись со штампами почтальона и квитанции служит доказательством депонирования. Дата депонирования — это дата отправки письма.
Государственные услуги. В рамках верифицированных счетов зайдите в свой кабинет для получения необходимой части регистрации страховой компании для сотрудников или гражданско-правовых договоров. Затем заполните онлайн-заявку и приложите отсканированный документ.
Сроки, подтверждение регистрации и санкции
Крайний срок регистрации — не позднее трех рабочих дней с момента получения всех документов от службы социального обеспечения. Получите уведомление и сумму взноса.
Введя свой НДС, вы можете проверить свой регистрационный номер в разделе «Страховая база по НДС» на сайте ФСС. Оформите подписку в ФСС в течение 30 дней с момента подписания договора, содержащего пункты об уплате страховых взносов на Осаго. В противном случае вы будете оштрафованы на сумму от 5 000 рублей при просрочке до 90 дней и от 10 000 рублей при просрочке более 91 дня. В соответствии со статьей 15.32 КоАП РФ может быть добавлен штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.
Многообещающие бонусы в отношении удобных и бесплатных зарплатных сервисов
Это печальный факт. Платить сотрудникам без зарплатного плана невыгодно. Как минимум, вам придется заплатить комиссию за излишнее снятие наличных или перевод с расчетного счета.
Удобнее всего использовать зарплатный проект, который уже интегрирован в ваш интернет-банк. Это позволит вам видеть все свои финансовые потоки в одном месте. Такой сервис есть у Uber Bank, которым на сегодняшний день пользуются более 5 500 компаний.
Чтобы перевести зарплату, просто загрузите статус зарплаты в интернет-банке.
Преимущества подключения платежной системы Ubrir заключаются в следующем
С помощью интернет-банка вы можете
Теперь вы знаете, почему вам нужно подписаться на FSS и что для этого нужно делать. У вас есть все необходимые инструменты для расчета заработной платы. Вы будете легко контролировать свои финансы, а ваш бухгалтер скажет вам спасибо.
Перейдите по ссылке, чтобы оставить заявку и поговорить с менеджером.
detector